Добрый день!
Организация на ОСНО.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789)
Организация осуществила реализацию товара ООО "Инвест" с НДС.
ООО "Групп" оплатила за ООО "Инвест" на расчетный счет и прислала письмо с текстом: считать уплату за ООО "Инвест".
Как правильно отразить в "Корректировке долга" данные операции, чтобы верно формировался НДС (или другим способом)?
Я пробую, но у меня все время с оплаты ООО "Групп" вылетает формирование сф на аванс с этих сумм, когда провожу регламентные операции по НДС.
Если только заменить в поступлении на р/с контрагента по письму, тогда все ложится правильно. Но так, мне кажется, не правильно.